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    開展內控專項審計 切實防范業(yè)務風險

    來源:本站 最后更新:2022-07-04 10:21:40 作者:佚名 瀏覽:6281次

            為進一步加強和規(guī)范企業(yè)內部控制,提高公司經營管理水平和風險防范能力,近期,集團派出審計組對亳州上善環(huán)保科技有限公司開展內部控制專項審計,目前已完成現(xiàn)場審計工作。

            此次內控專項審計主要圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素,重點關注資金資產活動、招標采購、主營業(yè)務流程、財務管理、人力資源、合同管理、信息系統(tǒng)等關鍵領域,對公司內部控制建設執(zhí)行情況進行全面評價。

            有效的內部控制體系是保證公司經營活動經濟性、效率性和效果性的基礎,是實現(xiàn)公司發(fā)展目標的長遠保障機制。常態(tài)化開展內控審計是落實審計監(jiān)督的舉措之一,是運用審計方法“問診把脈”查找問題、對癥治療,促進公司建立健全內部規(guī)范,增強經濟業(yè)務活動防范風險能力,提高業(yè)務活動效率和效果。

            下一步集團審計部將常態(tài)化開展各類專項審計,持續(xù)跟進被審計單位問題整改落實,充分發(fā)揮審計監(jiān)督促改、服務企業(yè)發(fā)展的效能。

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